СИБУР сократил чистую прибыль по МСФО на 45% по итогам 2014г.

СИБУР сократил чистую прибыль по МСФО на 45% по итогам 2014г.

11:22 / 18 марта 2015

СИБУР сократил по итогам прошлого года чистую прибыль по МСФО на 44,8% до 25,1 млрд рублей. Негативное влияние на финансовый результат оказал убыток, полученный от курсовых разниц, в размере 85,4 млрд рублей, следует из отчетности холдинга.

Выручка СИБУРа за 2014 год выросла на 33,8% до 361 млрд рублей. За прошлый год холдинг продемонстрировал значительный рост показателей в топливно-сырьевой группе за счет расширения торговых операций по нафте через морской терминал в Усть-Луге. Выручка в данном сегменте увеличилась более чем на 50% и составила 217,2 млрд рублей.

В группе базовых полимеров был зафиксирован рост выручки на 68,3% до 38,4 млрд рублей. Работа "Тобольск-Полимера", увеличение мощностей по выпуску полиэтилентерефталата на ПОЛИЭФе, пуск новых производств БОПП-пленки оказали положительное влияние на финпоказатели в данном сегменте.

При этом выручка от реализации каучуков из-за негативной конъюнктуры на рынках снизилась за год на 14,1%, составив 27,8 млрд рублей. В целом, от реализации нефтехимической продукции СИБУР получил 132,5 млрд рублей, что на 14,2% выше, чем годом ранее.

Показатель EBITDA вырос по итогам прошлого года более чем на 30%, превысив 102 млрд рублей. "Ослабление курса рубля положительно сказалось на выручке и показателе EBITDA, так как цены реализации на большую часть продуктов привязаны к международным котировкам, выраженным в долларах и евро, в то время как операционные затраты в основном номинированы в рублях", - уточняется в отчетности.

В холдинге подчеркивают, что рост общего показателя EBITDA обусловлен трехкратным увеличением EBITDA в сегменте нефтехимии и топливно-сырьевой группе. В частности, за счет освоения мощностей "Тобольск-Полимера" удалось нарастить объемы производства и продаж полипропилена. Завершение строительства продуктопровода от Пуровского ЗПК до тобольской площадки обеспечило доступ к дополнительным ресурсам широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ).

Объемы фракционирования ШФЛУ за прошлый год выросли на 20% до 6,32 млн тонн. Производство базовых полимеров увеличилось на 62,6%, составив 655,59 тыс. тонн. Пластиков и продукции органического синтеза было выпущено 900,12 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем годом ранее. Объемы выработки каучуков сократились на 15,5% до 353,26 тыс. тонн.

Капвложения СИБУРа за 2014 год снизились на 3,3% и составили 67,7 млрд рублей. Чистый убыток составил 85,4 млрд рублей, что было частично компенсировано неденежным доходом, связанным с консолидацией ООО "Юграгазпереработка" и дальнейшей ее переоценкой по рыночной стоимости.

По состоянию на 31 декабря 2014 года общая сумма долговых обязательств СИБУРа составила 206,3 млрд рублей, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с концом 2013 года вследствие переоценки долговых обязательств, номинированных в валюте. При этом доля долгосрочных долговых обязательств выросла с 57,5 до 72,7%. Чистый долг СИБУРа по итогам отчетного периода составил 178,6 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA - 1,74х, что свидетельствует о стабильном финансовом положении холдинга.

RUPEC в Telegram

Теги:

Читать другие спецпроекты